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NOTA DE EMPENHO 2020NE001917

Favorecido

INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV.TECNOLOG. LTDA
R$ 2.977.092,94
 

CPF/CNPJ:

01645738002899

Emissão:

12/03/2020

Plano Interno:

001857

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Técnicos Profissionais de TIC - PJ

Processo:

177496/2019

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

1ºTA AO CT 313-2018/SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE001917 12/03/2020 2.977.092,94 2.977.092,94 2.977.092,94
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 1ºTA AO CT 313-2018/SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAL
2020NE001917 12/03/2020 298.349,46 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1ºTA AO CT 313-2018/SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAL
2020NE002981 08/04/2020 301.608,15 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1ªTA AO CT 313-2018/SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAL
2020NE003679 06/05/2020 299.993,43 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1ºTA AO CT 313/2018; SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAL
2020NE005003 11/06/2020 499.815,16 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1ºTA AO CT 313/2018; SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAL
2020NE005621 06/07/2020 499.948,64 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1º TA AO CT 313/2018; SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAL
2020NE006409 31/07/2020 311.877,62 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1º T AO CT 313/2018; SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAL
2020NE009458 20/10/2020 828.841,98 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE ORÇAMENTARIO
2020NE010252 12/11/2020 -6.401,70 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE ORÇAMENTARIO
2020NE010110 12/11/2020 -56.939,80 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 313/2018; JAN/20; nf 184; 32315/2020
2020NL007232 20/04/2020 0,00 299.988,63 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 313/2018; FEV/20; NF 193; 45929/2020
2020NL007233 20/04/2020 0,00 299.968,91 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 313/2018; NF 204; MAR/20; 65400/2020
2020NL009274 11/05/2020 0,00 299.993,43 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1ª TA AO CT 313/2018; N.F. 216; PARC. 6ª; ABR-2020; PROC. 71875/2020
2020NL012122 22/06/2020 0,00 499.815,23 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1ª TA AO CT 313/2018; N.F.220; PARC. 07; MAIO-2020; PROC. 79571/2020
2020NL013623 16/07/2020 0,00 499.948,64 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1° TA AO CTR N° 313/2018; JUN/2020; N° 93665/2020
2020NL016133 14/08/2020 0,00 311.877,62 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Readequação orçamentária
2020NL020045 01/09/2020 0,00 -311.877,62 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1° TA AO CTR N° 313/2018; COMP. JUN/2020; N° 93665/2020
2020NL023394 16/11/2020 0,00 311.877,62 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2º TA AO CT 313/2018; N.F. 256; 11ª PARC. SET/2020; PROC. 152688/2020
2020NL024106 24/11/2020 0,00 379.885,24 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2º TA AO CT 313/2018; N.F. 263; 12ª PARC.OUT/2020; PROC. 165755/2020
2020NL025642 07/12/2020 0,00 385.615,24 0,00
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP004350 29/04/2020 0,00 0,00 4.499,83
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB013928 30/04/2020 0,00 0,00 295.488,80
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP005209 13/05/2020 0,00 0,00 4.499,53
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB016072 14/05/2020 0,00 0,00 295.469,38
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP006630 18/06/2020 0,00 0,00 4.499,90
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB021726 19/06/2020 0,00 0,00 295.493,53
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP007885 29/07/2020 0,00 0,00 7.497,23
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB030147 31/07/2020 0,00 0,00 492.318,00
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP009254 27/08/2020 0,00 0,00 7.499,23
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB037315 31/08/2020 0,00 0,00 492.449,41
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP013270 26/11/2020 0,00 0,00 4.678,16
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB060430 30/11/2020 0,00 0,00 307.199,46
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP013975 10/12/2020 0,00 0,00 5.995,69
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB064650 11/12/2020 0,00 0,00 373.889,55
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP014515 23/12/2020 0,00 0,00 5.784,23
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB070155 24/12/2020 0,00 0,00 379.831,01

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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