Voltar

NOTA DE EMPENHO 2020NE001013

Favorecido

MARIA REGIANE SILVA DE SOUSA
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

00001972968319

Emissão:

19/02/2020

Plano Interno:

001715

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Auxílios Financeiros a Pessoa Física

Processo:

16270/2020

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Transferências de Recursos do Sistema Único

Descrição

TFD/PACIENTE - JOSE DE J.NASCIMETO 20 A 22/2/20 PROC.16270/20

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE001013 19/02/2020 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TFD/PACIENTE - JOSE DE J.NASCIMETO 20 A 22/2/20 PROC.16270/20
2020NE001013 19/02/2020 115,80 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO POR DEVOLUÇÃO DE VALOR PELA COMPENSAÇÃO DE OUTROS BANCOS, CONF, PP 797, OB 1807, PROC. 16270/2020_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2020NE009879, 210901-21901 2020NL022445
2020NE009879 03/11/2020 -115,80 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: TFD/PACIENTE - JOSE DE J.NASCIMETO 20 A 22/2/20 PROC.16270/20
2020NL001518 19/02/2020 0,00 115,80 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ESTORNO POR DEVOLUÇÃO DE VALOR PELA COMPENSAÇÃO DE OUTROS BANCOS, CONF, PP 797, OB 1807, PROC. 16270/2020_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2020NE009879, 210901-21901 2020NL022445
2020NE009879 03/11/2020 0,00 -115,80 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB001807 21/02/2020 0,00 0,00 115,80
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: ESTORNO POR DEVOLUÇÃO DE VALOR PELA COMPENSAÇÃO DE OUTROS BANCOS, CONF, PP 797, OB 1807, PROC. 16270/2020_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2020NE009879, 210901-21901 2020NL022445
2020NE009879 03/11/2020 0,00 0,00 -115,80

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,