CPF/CNPJ:
00030335051391
Emissão:
28/07/2020
Plano Interno:
001212
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de imóveis
Processo:
46891/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 053/2018, OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA U.I. ARTUR AZEVEDO, SITUADO À TRAVESSA PIRAPEMAS, 15, PARQUE PINDORAMA MUNICÍPIO DE SÃO LUIS/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE006749 | 28/07/2020 | 33.750,00 | 33.750,00 | 33.750,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 053/2018, OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA U.I. ARTUR AZEVEDO, SITUADO À TRAVESSA PIRAPEMAS, 15, PARQUE PINDORAMA MUNICÍPIO DE SÃO LUIS/MA
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2020NE006749 | 28/07/2020 | 33.750,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 053/2018, OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMOVEL MES AGOSTO 2020
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2020NL037438 | 25/09/2020 | 0,00 | 6.750,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DO CONTRATO N° 53/2018, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, DO PROCESSO N° 138770/2020.
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2020NL044843 | 28/10/2020 | 0,00 | 6.750,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 053/2018, OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA U.I. ARTUR AZE
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2020NL049950 | 20/11/2020 | 0,00 | 6.750,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 053/2018, OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA U.I. ARTUR AZE
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2020NL052970 | 04/12/2020 | 0,00 | 6.750,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA PIRAPEMAS,15-PINDORAMA , CONF.CONTRATO 53/2018-PROCESSO 188208/2020.
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2020NL060816 | 29/12/2020 | 0,00 | 6.750,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL040741 | 06/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 986,89 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB046611 | 08/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.763,11 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL051434 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 986,89 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL051435 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 986,89 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB061864 | 03/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.763,11 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL054002 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 986,89 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB065564 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.763,11 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL062126 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 986,89 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB073267 | 31/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.763,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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