CPF/CNPJ:
00000PF0000099
Emissão:
27/03/2020
Plano Interno:
015728
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Férias Pagamento Antecipado Contrato Temporár
Processo:
60023/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PROFESSORES CONTRATADOS EDUCAÇÃO INDIGENA, MES DE MARÇO/2020, PROCESSO 60023/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE002293 | 27/03/2020 | 607.151,52 | 607.151,52 | 607.151,52 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PROFESSORES CONTRATADOS EDUCAÇÃO INDIGENA, MES DE MARÇO/2020, PROCESSO 60023/2020
|
2020NE002293 | 27/03/2020 | 3.102,69 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PROFESSORES CONTRATDOS D06 - EDUCAÇÃO INDÍGENA, MES ABRIL/2020 PROCESSO 66388/2020
|
2020NE003492 | 30/04/2020 | 481,04 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE FÉRIAS FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS D06- EDUCAÇÃO INDIGENA. COMPETENCIA SETEMBRO/2020. PROCESSO Nº 133459/2020.
|
2020NE008158 | 30/09/2020 | 125.084,11 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE FÉRIAS FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS D05-ENSINO MÉDIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2020. PROCESSO Nº 153979/2020.
|
2020NE008965 | 30/10/2020 | 330.689,86 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE FÉRIAS FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS D06-EDUCAÇÃO INDIGENA. COMPETENCIA NOVEMBRO/2020. PROCESSO Nº 172607/2020.
|
2020NE010074 | 30/11/2020 | 147.793,82 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PROFESSORES CONTRATADOS EDUCAÇÃO INDIGENA, MES DE MARÇO/2020, PROCESSO 60023/2020
|
2020NL005313 | 27/03/2020 | 0,00 | 3.102,69 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PROFESSORES CONTRATADOS EDUCAÇÃO INDIGENA, MES DE ABRIL/2020, PROCESSO 66388/2020
|
2020NL011599 | 30/04/2020 | 0,00 | 481,04 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE FÉRIAS FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS D06- EDUCAÇÃO INDIGENA. COMPETENCIA SETEMBRO/2020. PROCESSO Nº 133459/2020.
|
2020NL042319 | 30/09/2020 | 0,00 | 125.084,11 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE FÉRIAS FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS D05-ENSINO MÉDIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2020. PROCESSO Nº 153979/2020.
|
2020NL045675 | 30/10/2020 | 0,00 | 330.689,86 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE FÉRIAS FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS D06-EDUCAÇÃO INDIGENA. COMPETENCIA NOVEMBRO/2011. PROCESSO Nº 172607/2020. [17/12/2020 10:46] VALO
|
2020NL053207 | 30/11/2020 | 0,00 | 147.793,82 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB010033 | 30/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.102,69 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB015851 | 30/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 481,04 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB015683 | 30/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 481,04 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL011801 | 30/04/2020 | 0,00 | 0,00 | -481,04 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB049008 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 125.084,11 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB056278 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 330.689,86 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB064068 | 30/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 147.793,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,