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NOTA DE EMPENHO 2020NE009126

Favorecido

EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES
R$ 2.268.358,28
 

CPF/CNPJ:

18519709000163

Emissão:

08/10/2020

Plano Interno:

001670

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

109884/2020

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

1° T.A AO CONTRATO DE GESTÃO 184/2019 PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES UPA DE SÃO JOÃO DOS PATOS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE009126 08/10/2020 2.268.358,28 1.571.221,50 1.571.221,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 1° T.A AO CONTRATO DE GESTÃO 184/2019 PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES UPA DE SÃO JOÃO DOS PATOS
2020NE009126 08/10/2020 937.513,09 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1º TA AO CT 184/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA UPA DE SÃO JOÃO DOS PATOS
2020NE010803 23/11/2020 1.571.221,50 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2020NE012178 22/12/2020 -240.376,31 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 184/2019; OUT/20; 145823/2020 UPA DE SÃO JOÃO DOS PATOS
2020NL023521 17/11/2020 0,00 863.678,88 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 184/2019; NOV/20; 167300/2020 UPA DE SÃO JOÃO DOS PATOS
2020NL026120 11/12/2020 0,00 707.542,62 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB057467 18/11/2020 0,00 0,00 863.678,88
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB065204 14/12/2020 0,00 0,00 707.542,62

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2020NE009126 14/12/2020 697.136,78 697.136,78

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