Voltar

NOTA DE EMPENHO 2020NE007789

Favorecido

EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES
R$ 38.016,84
 

CPF/CNPJ:

18519709000163

Emissão:

10/09/2020

Plano Interno:

016231

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

97506/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Auxílio Financeiro da União - COVID 19

Descrição

CT 173/2020; GRATIFICAÇÃO ESTABELECIDA PELA PORTARIA/SES Nº 410, AOS TRABALHADORES DA UNIDADE DE SAÚDE HOSPITAL DE LAGO DA PEDRA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE007789 10/09/2020 38.016,84 38.016,84 38.016,84
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 173/2020; GRATIFICAÇÃO ESTABELECIDA PELA PORTARIA/SES Nº 410, AOS TRABALHADORES DA UNIDADE DE SAÚDE HOSPITAL DE LAGO DA PEDRA
2020NE007789 10/09/2020 16.169,37 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT N°173/2020 ; COMP. 3° PARC. JUL/2020; GRATIFICAÇÃO ESTABELECIDA PELA PORTARIA N° 410/20 AOS TRABALHADORES HOSP DE LAGO DA PEDRA ; N°97506/2020
2020NE008064 16/09/2020 21.847,47 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 173/2020; GRATIFICAÇÃO ESTABELECIDA PELA PORTARIA/SES Nº 410, AOS TRABALHADORES DA UNIDADE DE SAÚDE HOSPITAL DE LAGO DA PEDRA
2020NL018090 15/09/2020 0,00 16.169,37 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT N°173/2020 ; COMP. 3° PARC. JUL/2020; GRATIFICAÇÃO ESTABELECIDA PELA PORTARIA N° 410/20 AOS TRABALHADORES HOSP DE LAGO DA PEDRA ; N°97506/2020
2020NL018293 16/09/2020 0,00 21.847,47 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB041888 18/09/2020 0,00 0,00 21.847,47
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB041415 18/09/2020 0,00 0,00 16.169,37

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,