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NOTA DE EMPENHO 2020NE007786

Favorecido

EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES
R$ 24.905,83
 

CPF/CNPJ:

18519709000163

Emissão:

10/09/2020

Plano Interno:

016231

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

97506/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Auxílio Financeiro da União - COVID 19

Descrição

CT 185/2020; GRATIFICAÇÃO ESTABELECIDA PELA PORTARIA/SES Nº 410, AOS TRABALHADORES DA CLINICA SÃO JOSÉ

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE007786 10/09/2020 24.905,83 24.905,83 24.905,83
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 185/2020; GRATIFICAÇÃO ESTABELECIDA PELA PORTARIA/SES Nº 410, AOS TRABALHADORES DA CLINICA SÃO JOSÉ
2020NE007786 10/09/2020 14.037,83 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT N°185/2020 ; COMP. 3° PARC. JUL/2020; GRATIFICAÇÃO ESTABELECIDA PELA PORTARIA N° 410/20 AOS TRABALHADORES CLÍNICA SÃO JOSE ; N°97506/2020
2020NE008062 16/09/2020 10.868,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 185/2020; GRATIFICAÇÃO ESTABELECIDA PELA PORTARIA/SES Nº 410, AOS TRABALHADORES DA CLINICA SÃO JOSÉ
2020NL018088 15/09/2020 0,00 14.037,83 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT N°185/2020 ; COMP. 3° PARC. JUL/2020; GRATIFICAÇÃO ESTABELECIDA PELA PORTARIA N° 410/20 AOS TRABALHADORES CLÍNICA SÃO JOSE ; N°97506/2020
2020NL018291 16/09/2020 0,00 10.868,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB041415 18/09/2020 0,00 0,00 14.037,83
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB041888 18/09/2020 0,00 0,00 10.868,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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