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NOTA DE EMPENHO 2020NE007778

Favorecido

EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES
R$ 249.009,57
 

CPF/CNPJ:

18519709000163

Emissão:

10/09/2020

Plano Interno:

016231

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

97506/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Auxílio Financeiro da União - COVID 19

Descrição

CT 184/2019; GRATIFICAÇÃO ESTABELECIDA PELA PORTARIA/SES Nº 410, AOS TRABALHADORES DA UNIDADE DE SAÚDE UPA DE IMPERATRIZ, UPA DE CODO, UTA DE TIMON, UPA DE COROATÁ E UPA DE SÃO JOÃO DOS PATOS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE007778 10/09/2020 249.009,57 249.009,57 249.009,57
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 184/2019; GRATIFICAÇÃO ESTABELECIDA PELA PORTARIA/SES Nº 410, AOS TRABALHADORES DA UNIDADE DE SAÚDE UPA DE IMPERATRIZ, UPA DE CODO, UTA DE TIMON, UPA DE COROATÁ E UPA DE SÃO JOÃO DOS PATOS
2020NE007778 10/09/2020 123.525,97 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT N°184/2019 ; COMP. 3° PARC. JUL/2020; GRATIFICAÇÃO ESTABELECIDA PELA PORTARIA N° 410/20 AOS TRABALHADORES DA UPA DE IMPERATRIZ, UPA DE CODO, UPA DE TIMON, UPA DE COROATÁ E UPA DE SÃO JOÃO DOS PATOS ; N°97506/2020
2020NE008052 16/09/2020 125.483,60 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 184/2019; GRATIFICAÇÃO ESTABELECIDA PELA PORTARIA/SES Nº 410, AOS TRABALHADORES DA UNIDADE DE SAÚDE UPA DE IMPERATRIZ, UPA DE CODO, UTA DE TIMON,
2020NL018081 15/09/2020 0,00 123.525,97 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT N°184/2019 ; COMP. 3° PARC. JUL/2020; GRATIFICAÇÃO ESTABELECIDA PELA PORTARIA N° 410/20 AOS TRABALHADORES DA UPA DE IMPERATRIZ, UPA DE CODO, UPA DE
2020NL018274 16/09/2020 0,00 125.483,60 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB041888 18/09/2020 0,00 0,00 125.483,60
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB041415 18/09/2020 0,00 0,00 123.525,97

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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