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NOTA DE EMPENHO 2020NE007773

Favorecido

EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES
R$ 35.195,87
 

CPF/CNPJ:

18519709000163

Emissão:

10/09/2020

Plano Interno:

016231

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

97506/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Auxílio Financeiro da União - COVID 19

Descrição

CT 197/2020; GRATIFICAÇÃO ESTABELECIDA PELA PORTARIA/SES Nº 410, AOS TRABALHADORES DA UNIDADE DE SAÚDE HOSPITAL DE PEDREIRAS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE007773 10/09/2020 35.195,87 35.195,87 35.195,87
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 197/2020; GRATIFICAÇÃO ESTABELECIDA PELA PORTARIA/SES Nº 410, AOS TRABALHADORES DA UNIDADE DE SAÚDE HOSPITAL DE PEDREIRAS
2020NE007773 10/09/2020 11.578,87 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT N° 197/2020; COMP. 3° PARC. JUL/2020; GRATIFICAÇÃO ESTABELECIDA PELA PORTARIA N° 410/20 AOS TRABALHADORES DO HOSP DE PEDREIRAS ; N°97506/2020
2020NE008045 16/09/2020 23.617,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 197/2020; GRATIFICAÇÃO ESTABELECIDA PELA PORTARIA/SES Nº 410, AOS TRABALHADORES DA UNIDADE DE SAÚDE HOSPITAL DE PEDREIRAS
2020NL018073 15/09/2020 0,00 11.578,87 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT N° 197/2020; COMP. 3° PARC. JUL/2020; GRATIFICAÇÃO ESTABELECIDA PELA PORTARIA N° 410/20 AOS TRABALHADORES DO HOSP DE PEDREIRAS ; N°97506/2020
2020NL018269 16/09/2020 0,00 23.617,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB041888 18/09/2020 0,00 0,00 23.617,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB041415 18/09/2020 0,00 0,00 11.578,87

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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