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NOTA DE EMPENHO 2020NE007515

Favorecido

EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES
R$ 2.025.057,07
 

CPF/CNPJ:

18519709000163

Emissão:

31/08/2020

Plano Interno:

016231

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

208869/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Transferências de Recursos do Sistema Único

Descrição

1ª TA AO CT 179/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA UPA PARQUE VITORIA - COVID 19

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE007515 31/08/2020 2.025.057,07 2.025.057,07 2.025.057,07
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 1ª TA AO CT 179/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA UPA PARQUE VITORIA - COVID 19
2020NE007515 31/08/2020 991.881,34 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1º TA AO CT 179/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA UPA DO PARQUE VITORIA
2020NE007745 09/09/2020 1.179.915,49 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE ORÇAMENTARIO
2020NE008154 18/09/2020 -146.739,76 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 179/2019; AGO/20; 111645/2020
2020NL017348 02/09/2020 0,00 991.881,34 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 179/2019; 11ªP; SET/20; 128156/2020 UPA PARQUE VITORIA - COVID 19
2020NL018410 17/09/2020 0,00 1.033.175,73 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB038584 03/09/2020 0,00 0,00 991.881,34
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB042180 18/09/2020 0,00 0,00 1.033.175,73

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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