CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
17/07/2020
Plano Interno:
016400
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
68051/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DE CAMPANHA DE AÇAILÂNDIA - COVID 19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE005950 | 17/07/2020 | 7.769.219,83 | 7.769.219,83 | 7.769.219,83 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DE CAMPANHA DE AÇAILÂNDIA - COVID 19
|
2020NE005950 | 17/07/2020 | 8.677.449,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 181/2020; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DE CAMPANHA DE CHAPADINHA
|
2020NE005992 | 20/07/2020 | 2.892.483,77 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE CONTAS BANCARIA DO FAVORECIDO; PP 7558; OB 27711_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2020NE005991, 210901-21901 2020NL013856
|
2020NE005991 | 20/07/2020 | -2.892.483,77 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: READEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA
|
2020NE007709 | 09/09/2020 | -908.229,17 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 181/2020; MAIO/2020; HOSP. CAMP. CHAPADINHA; PROC. 75366/2020
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2020NL013774 | 17/07/2020 | 0,00 | 2.892.483,77 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 181/2020; JULHO/2020; HOSP. CAMP. CHAPADINHA; PROC. 75366/2020
|
2020NL013783 | 17/07/2020 | 0,00 | 2.663.779,58 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 181/2020; JUN/20; HOSP DE CAMPANHA DE AÇAILÂNDIA; PROC. 92954/2020
|
2020NL013780 | 17/07/2020 | 0,00 | 2.212.956,48 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 181/2020; MAIO/2020; HOSP. CAMPANHA DE AÇAILÂNDIA; PROC. 75366/2020
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2020NL013857 | 20/07/2020 | 0,00 | 2.892.483,77 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE CONTAS BANCARIA DO FAVORECIDO; PP 7558; OB 27711_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2020NE005991, 210901-21901 2020NL013856
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2020NE005991 | 20/07/2020 | 0,00 | -2.892.483,77 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB027711 | 20/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.892.483,77 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE CONTAS BANCARIA DO FAVORECIDO; PP 7558; OB 27711_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2020NE005991, 210901-21901 2020NL013856
|
2020NE005991 | 20/07/2020 | 0,00 | 0,00 | -2.892.483,77 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB028007 | 21/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.892.483,77 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB027717 | 21/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.663.779,58 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB027714 | 21/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.212.956,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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