CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
26/06/2020
Plano Interno:
001674
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
77973/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
4TA CT 190/2019; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL ALARICO NUNES PACHECO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE005436 | 26/06/2020 | 959.108,40 | 959.108,40 | 959.108,40 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 4TA CT 190/2019; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL ALARICO NUNES PACHECO
|
2020NE005436 | 26/06/2020 | 479.554,20 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT N° 190/2019; COMP. AGO/2020; HOSP. REG A. PACHECO
|
2020NE007026 | 13/08/2020 | 959.108,60 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE ORÇAMENTARIO
|
2020NE007296 | 20/08/2020 | -479.554,20 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4° TA CTR 190/2019; HOSP. ALARICO PACHECO; 99792/2020
|
2020NL014227 | 24/07/2020 | 0,00 | 479.554,20 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4TA CT 190/2019; AGO/20; 112278/2020
|
2020NL016706 | 25/08/2020 | 0,00 | 479.554,20 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB029303 | 27/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 479.554,20 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB036551 | 26/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 479.554,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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