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NOTA DE EMPENHO 2020NE005340

Favorecido

EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES
R$ 582.442,65
 

CPF/CNPJ:

18519709000163

Emissão:

24/06/2020

Plano Interno:

001689

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

68048/2020

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Transferências de Recursos do Sistema Único

Descrição

5ºTA AO CT 339/2018; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE IMPERATRIZ DRA. RUTH NOLETO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE005340 24/06/2020 582.442,65 582.442,65 582.442,65
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 5ºTA AO CT 339/2018; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE IMPERATRIZ DRA. RUTH NOLETO
2020NE005340 24/06/2020 116.448,53 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 5TA CT 339/2018; GERENCIAMENTO DO HOSP. MACRO DE IMPERATRIZ, DRA. RUTH NOLETO
2020NE005738 08/07/2020 40,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 5TA CT 339/2018; GERENCIAMENTO DO HOSP. MACRORREGIONAL DE IMPERATRIZ DRA. RUTH NOLETO
2020NE005946 17/07/2020 116.488,53 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 5TA CT 339/2018; GERENCIAMENTO DO HOSP. MACRORREGIONAL DE IMPERATRIZ DRA. RUTH NOLETO
2020NE007096 17/08/2020 349.465,59 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5TA CT 339/2018; 8ªP; JUN/20; MACRO IMPERATRIZ; 84043/2020
2020NL013319 08/07/2020 0,00 116.488,53 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5TA CT 339/2018; 9ªP; JUL/20; IMPERATRIZ-COVID; 93803/2020
2020NL013745 17/07/2020 0,00 116.488,53 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5TA CT 339/2018; AGO/20; 109105/2020
2020NL016472 20/08/2020 0,00 116.488,53 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5° TA AO CTR N° 339/2018; COMP. SET/2020; MACRO DE IMPERATRIZ; N° 126968/2020
2020NL018401 17/09/2020 0,00 116.488,53 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5TA CT 339/2018; OUT/20; Hosp. Macro Imperatriz; 144515/2020
2020NL021102 15/10/2020 0,00 116.488,53 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB025423 10/07/2020 0,00 0,00 116.488,53
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB027701 20/07/2020 0,00 0,00 116.488,53
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB035587 21/08/2020 0,00 0,00 116.488,53
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB042167 18/09/2020 0,00 0,00 116.488,53
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB049109 16/10/2020 0,00 0,00 116.488,53

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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