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NOTA DE EMPENHO 2020NE004764

Favorecido

EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES
R$ 9.999.023,42
 

CPF/CNPJ:

18519709000163

Emissão:

05/06/2020

Plano Interno:

001659

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

72038/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

1ºTA AO CT 181/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE GRAJAÚ

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE004764 05/06/2020 9.999.023,42 8.356.928,20 8.356.928,20
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 1ºTA AO CT 181/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE GRAJAÚ
2020NE004764 05/06/2020 1.888.616,86 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1ºTA AO CT 181/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE GRAJAÚ
2020NE006101 23/07/2020 1.708.285,47 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1] TA AO CT 181/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE GRAJAU
2020NE009969 05/11/2020 1.660.108,25 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1° TA CT 181/2019; GERENCIAMENTO DAS UNIDADES, HOSP. GERAL DE GRAJAÚ E HOSP MATERNO INFANTIL DE IMPERATRIZ
2020NE012041 17/12/2020 4.742.012,84 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1º TA AO CT 181/2019; JUNHO/2020; HOSP. GERAL DE GRAJAU; PROC. 83829/2020
2020NL019434 25/09/2020 0,00 1.653.837,11 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 181/2019 - 9ªP; JUL/2020; 98264/2020 HOSPITAL GERAL DE GRAJAÚ
2020NL022737 05/11/2020 0,00 1.708.285,47 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1º TA AO CT 181/2019; AGOSTO/2020; HOSP. GERAL GRAJAU; PROC. 113529/2020
2020NL022753 05/11/2020 0,00 1.660.108,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 181/2019; SET/20; H.G. Grajaú; 128160/2020
2020NL027043 22/12/2020 0,00 1.682.986,53 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1ºTA AO CT 181/2019 ; NOV/2020; HOSP. GERAL GRAJAÚ; PROC. 167292/2020
2020NL027239 23/12/2020 0,00 1.651.710,84 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB044204 29/09/2020 0,00 0,00 1.653.837,11
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB054166 06/11/2020 0,00 0,00 1.708.285,47
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB054236 06/11/2020 0,00 0,00 1.660.108,25
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB069919 23/12/2020 0,00 0,00 1.682.986,53
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB071084 24/12/2020 0,00 0,00 1.651.710,84

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2020NE004764 24/12/2020 1.642.095,22 1.642.095,22

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