Voltar

NOTA DE EMPENHO 2020NE004762

Favorecido

EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES
R$ 19.562.810,98
 

CPF/CNPJ:

18519709000163

Emissão:

05/06/2020

Plano Interno:

001660

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

72038/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

1ºTA AO CT 181/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE IMPERATRIZ

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE004762 05/06/2020 19.562.810,98 15.665.393,44 15.665.393,44
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 1ºTA AO CT 181/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE IMPERATRIZ
2020NE004762 05/06/2020 4.642.367,50 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1ºTA AO CT 181/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE IMPERATRIZ
2020NE006104 23/07/2020 4.070.399,76 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMEPNHO AO 1° TA DO CTR 181/2019, DESTINADO A OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DAS UNIDADES: HOSPITAL GERAL DE GRAJAÚ E HOSPITAL REGIONAL MATERNO INFANTIL DE IMPERATRIZ
2020NE010651 19/11/2020 12.771.676,75 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2020NE011462 02/12/2020 -1.020.499,44 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2020NE012016 17/12/2020 -901.133,59 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1º TA AO CT 181/2019; JUNHO/2020; HOSP. MAT. INF. DE IMPERATRIZ; PROC. 83829/2020
2020NL019435 25/09/2020 0,00 4.050.722,40 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 181/2019 - 9ªP; JUL/2020; 98264/2020 HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE IMPERATRIZ
2020NL022738 05/11/2020 0,00 4.070.399,76 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 181/2019; SET/20; HRMI; 128160/2020
2020NL024383 25/11/2020 0,00 3.766.219,59 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1ºTA AO CT 181/2019 ; NOV/2020; HRMI - IMPERATRIZ; PROC. 167292/2020
2020NL027241 23/12/2020 0,00 3.778.051,69 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB044204 29/09/2020 0,00 0,00 4.050.722,40
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB054166 06/11/2020 0,00 0,00 4.070.399,76
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB060098 26/11/2020 0,00 0,00 3.766.219,59
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB071084 24/12/2020 0,00 0,00 3.778.051,69

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2020NE004762 24/12/2020 3.897.417,54 3.897.417,54

+

,