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NOTA DE EMPENHO 2020NE004610

Favorecido

EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES
R$ 106.680,08
 

CPF/CNPJ:

18519709000163

Emissão:

26/05/2020

Plano Interno:

016231

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

69388/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Transferências de Recursos do Sistema Único

Descrição

3ªTA AO CT 190/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL ALARICO NUNES PACHECO - TIMON - COVID 19

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE004610 26/05/2020 106.680,08 106.680,08 106.680,08
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 3ªTA AO CT 190/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL ALARICO NUNES PACHECO - TIMON - COVID 19
2020NE004610 26/05/2020 28.582,92 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3ºTA AO CT 190/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL ALARICO NUNES PACHECO - TIMON - COVID 19
2020NE005000 11/06/2020 176.261,34 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA READEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA
2020NE005439 26/06/2020 -182.928,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3TA CT 190/2019; GERENCIAMENTO DO HOSP. REGIONAL ALARICO NUNES PACHECO - TIMON - COVID 19
2020NE005811 10/07/2020 84.763,82 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA CT 190/2019 - MAI/2020; 83837/2020
2020NL012807 02/07/2020 0,00 21.916,26 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3° TA CTR 190/2019; 1 PAR 26 A 30/05/20; HOSP. ALARICO PACHECO; N°87668/2020
2020NL013978 21/07/2020 0,00 84.763,82 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB024077 06/07/2020 0,00 0,00 21.916,26
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB028369 24/07/2020 0,00 0,00 84.763,82

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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