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NOTA DE EMPENHO 2020NE004010

Favorecido

EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES
R$ 2.542.194,76
 

CPF/CNPJ:

18519709000163

Emissão:

11/05/2020

Plano Interno:

016356

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

67693/2020

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ COVID-19

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE004010 11/05/2020 2.542.194,76 2.542.194,76 2.542.194,76
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ COVID-19
2020NE004010 11/05/2020 2.407.531,20 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE PARA MUDANÇA DE FONTE
2020NE005544 02/07/2020 -2.407.531,20 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO PARA PAGAMENTO DA PARCELA DE NOVEMBRO DE 2020, ALUSIVA AO CT N° 179/2020, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ.
2020NE010846 23/11/2020 3.450.212,26 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2020NE011838 11/12/2020 -285.614,55 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2020NE012172 22/12/2020 -622.402,95 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 179/2020; 7ª PARC.;COMP. NOV/2020; HOSP. REGIONAL SANTA LUZIA PARUÁ; PROC. 177372/2020
2020NL027036 22/12/2020 0,00 2.244.541,11 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 179/2020; HOSP. REG. SANTA LUZIA DO PARUA; DEZ-2020; PROC. 182324/2020
2020NL028017 29/12/2020 0,00 297.653,65 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB069844 23/12/2020 0,00 0,00 2.244.541,11
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB072802 31/12/2020 0,00 0,00 297.653,65

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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