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NOTA DE EMPENHO 2020NE003342

Favorecido

EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES
R$ 1.193.419,68
 

CPF/CNPJ:

18519709000163

Emissão:

13/04/2020

Plano Interno:

016231

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

59171/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

2ºTA AO CT 182-2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRESIDENTE DUTRA - COVID 19

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE003342 13/04/2020 1.193.419,68 1.193.419,68 1.193.419,68
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 2ºTA AO CT 182-2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRESIDENTE DUTRA - COVID 19
2020NE003342 13/04/2020 745.887,30 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2ºTA AO CT 182/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRESIDENTE DUTRA - COVI 19
2020NE005099 16/06/2020 447.532,38 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2ºTA AO CT 182/2019; PARC. 1ª; MAIO/2020; HOSP. REG. DE PRESIDENTE DUTRA - COVID 19; PROC. 70485/2020
2020NL011024 09/06/2020 0,00 745.887,30 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 182/2019; 1ªP; 13-30/04/20; HOSP.P. DUTRA COVID; 73899/2020
2020NL011535 16/06/2020 0,00 447.532,38 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB020319 10/06/2020 0,00 0,00 745.887,30
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB021246 17/06/2020 0,00 0,00 447.532,38

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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