CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
01/04/2020
Plano Interno:
001729
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
53159/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
1ºTA AO CT 23-2019/OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE NECROPSIAS/AUTOPIAS NO MUNICIPIO DE SÃO LUIS, IMPERATRIZ E TIMON
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE002491 | 01/04/2020 | 278.491,97 | 278.491,97 | 278.491,97 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 1ºTA AO CT 23-2019/OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE NECROPSIAS/AUTOPIAS NO MUNICIPIO DE SÃO LUIS, IMPERATRIZ E TIMON
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2020NE002491 | 01/04/2020 | 278.491,97 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1TA CT 23/2019; GERENCIAMENTO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE NECRÓPSIAS/AUTÓPSIAS
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2020NE007173 | 20/08/2020 | 2.227.935,76 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE ORÇAMENTÁRIO
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2020NE011778 | 10/12/2020 | -2.227.935,76 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1° TA AO CTR N° 23/2019; COMP. ABR/2020; N° 70639/2020
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2020NL017718 | 09/09/2020 | 0,00 | 278.491,97 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB039832 | 10/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 278.491,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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