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NOTA DE EMPENHO 2020NE000776

Favorecido

EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES
R$ 2.365.490,60
 

CPF/CNPJ:

18519709000163

Emissão:

21/01/2020

Plano Interno:

001652

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

208867/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Transferências de Recursos do Sistema Único

Descrição

CT 180/2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO PAM DIAMANTE

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 180-2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO PAM DIAMANTE
2020NE001119 21/01/2020 1.000.000,00 0,00 0,00
TOTAIS 2020NE000776 21/01/2020 2.365.490,60 2.365.490,60 2.365.490,60
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 180/2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO PAM DIAMANTE
2020NE000776 21/01/2020 341.372,65 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 180-2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO PAM DIAMANTE
2020NE000837 14/02/2020 341.372,65 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 180-2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO PAM DIAMANTE
2020NE002092 16/03/2020 341.372,65 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 180-2019/ GERENCIAMENTO DO PAM DIAMANTE
2020NE003539 28/04/2020 341.372,65 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 180/2019 - 3ª PARCELA - PROC. 6008/2020- PAM DIAMANTE
2020NL001407 22/01/2020 0,00 341.372,65 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: processo 6008-2020 - CT 180-2019 - 3ª PARCELA - PAM DIAMANTE
2020NL004357 27/01/2020 0,00 1.000.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 180/2019 - 4ªP; FEV/2020; 37148/2020
2020NL002129 04/03/2020 0,00 341.372,65 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1º TA CT 180-2019/PARC. 5ª/MAR-2020/PAM DIAMANTE/PROC. 53234-2020
2020NL004049 17/03/2020 0,00 341.372,65 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 180/2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO PAM DIAMANTE
2020NL007784 28/04/2020 0,00 341.372,65 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB001191 22/01/2020 0,00 0,00 341.372,65
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB008142 27/01/2020 0,00 0,00 1.000.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB003872 05/03/2020 0,00 0,00 341.372,65
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB007167 18/03/2020 0,00 0,00 341.372,65
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB013541 29/04/2020 0,00 0,00 341.372,65

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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