Voltar

NOTA DE EMPENHO 2020NE000033

Favorecido

EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES
R$ 3.337.787,97
 

CPF/CNPJ:

18519709000163

Emissão:

21/01/2020

Plano Interno:

001670

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

208865/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

CT 184-19/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA UPA DE SÃO JOÃO DOS PATOS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000033 21/01/2020 3.337.787,97 3.337.787,97 3.337.787,97
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 184-19/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA UPA DE SÃO JOÃO DOS PATOS
2020NE000033 21/01/2020 669.574,06 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 184-2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA UPA DE SÃO JOÃO DOS PATOS
2020NE000850 14/02/2020 669.574,06 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 184-2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA UPA DE SÃO JOÃO DO PATOS
2020NE001889 11/03/2020 669.574,06 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 184/2019 - GERENCIAMENTO DA UPA DE S.J. PATOS
2020NE003454 22/04/2020 660.054,07 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 184/2019;OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA UPA DE SÃO JOÃO DOS PATOS
2020NE004710 09/06/2020 673.819,35 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 184/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA UPA SÃO JOÃO DOS PATOS
2020NE005855 13/07/2020 663.099,16 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 184/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA UPA SÃO JOÃO DOS PATOS
2020NE006150 24/07/2020 664.693,53 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: READEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA
2020NE009728 28/10/2020 -1.168.497,17 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO PARA AJUSTE ORÇAMENTARIO
2020NE010793 23/11/2020 -164.103,15 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 184-19/PARC.3ª/JAN-20250/PROC. 5964-2020
2020NL000108 31/01/2020 0,00 669.574,06 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 184-2019/PARC. 4ª/FEV-2020/UPA SÃO JOÃO DOS PATOS/PROC. 33377-2020
2020NL004256 19/03/2020 0,00 639.294,81 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 184-2019/PARC. 5ª/MARÇO-2020/UPA SÃO JOÃO DOS PATOS/PROC. 53236-2020
2020NL005337 03/04/2020 0,00 660.054,07 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 184/2019; 5ªP; MAR/2020; UPA S.J.PATOS; 55236/2020
2020NL007772 28/04/2020 0,00 660.054,07 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: JÁ PAGO
2020NL007776 28/04/2020 0,00 -660.054,07 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 184/2019; 6ªP; ABR/2020; UPAS; 63962/2020
2020NL009636 19/05/2020 0,00 640.344,63 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 184/2019; 7ªP; MAI/20; 70481/2020
2020NL011018 09/06/2020 0,00 673.819,35 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 184/2019; OUT/20; 145823/2020 UPA DE SÃO JOÃO DOS PATOS
2020NL023522 17/11/2020 0,00 54.701,05 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB000245 06/02/2020 0,00 0,00 669.574,06
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB007799 20/03/2020 0,00 0,00 639.294,81
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB010169 06/04/2020 0,00 0,00 660.054,07
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB016712 20/05/2020 0,00 0,00 640.344,63
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB020317 10/06/2020 0,00 0,00 673.819,35
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB057467 18/11/2020 0,00 0,00 54.701,05

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,