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NOTA DE EMPENHO 2020NE000851

Favorecido

M DOS M D ARAUJO
R$ 3.931,70
 

CPF/CNPJ:

01485345000145

Emissão:

05/11/2020

Plano Interno:

011227

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçã

Processo:

64506/2020

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Segurança Alimentar e Nutricional

Unidade Gestora:

Secretaria Estado do Desenvolvimento Social

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO PROC. 64506/2020 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2020

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000851 05/11/2020 3.931,70 3.931,70 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PROC. 64506/2020 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2020
2020NE000851 05/11/2020 3.931,70 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REFERENTE A NOTA FISCAL 4094/2020 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA PROCESSO 191058/2020__EMPENHO PROC. 64506/2020 REFERENTE CONTRATAÇÃ
2020NL004501 23/12/2020 0,00 3.931,70 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2020NE000851 23/12/2020 3.931,70 3.931,70

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