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NOTA DE EMPENHO 2020NE008389

Favorecido

JOSE AMERICO DE SOUSA FRANCA
R$ 540,00
 

CPF/CNPJ:

00073829390300

Emissão:

22/10/2020

Plano Interno:

002451

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

5181064/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Médio

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

EMPENHO REF. A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 21/10 A 24/10/2020 NO TRECHO BALSAS/SÃO LUÍS/MA CONFORME R.D. Nº 998/2020

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE008389 22/10/2020 540,00 540,00 540,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 21/10 A 24/10/2020 NO TRECHO BALSAS/SÃO LUÍS/MA CONFORME R.D. Nº 998/2020
2020NE008389 22/10/2020 540,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 21/10 A 24/10/2020 NO TRECHO BALSAS/SÃO LUÍS/MA CONFORME R.D. Nº 998/2020.PROCESSO 5181064/2020
2020NL044260 22/10/2020 0,00 540,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB051325 27/10/2020 0,00 0,00 540,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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