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NOTA DE EMPENHO 2020NE008755

Favorecido

FERNANDA SOARES SANTOS FERRAZ
R$ 1.400,00
 

CPF/CNPJ:

00062738844391

Emissão:

28/10/2020

Plano Interno:

002454

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

5182994/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Fundamental

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

EMPENHO REF. A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 25/10 A 01/11/2020 CONFORME R.D. 1048/2020

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE008755 28/10/2020 1.400,00 1.400,00 1.400,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 25/10 A 01/11/2020 CONFORME R.D. 1048/2020
2020NE008755 28/10/2020 1.400,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 25/10 A 01/11/2020 CONFORME R.D. 1048/2020
2020NL044822 28/10/2020 0,00 1.400,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB052804 30/10/2020 0,00 0,00 1.400,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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