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NOTA DE EMPENHO 2020NE007546

Favorecido

FERNANDA SOARES SANTOS FERRAZ
R$ 1.200,00
 

CPF/CNPJ:

00062738844391

Emissão:

10/09/2020

Plano Interno:

000330

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

5155795/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Regime de Colaboração com os Municípios no Ensino Infantil

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 13/09/ A 19/09/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/CHAPADINHA/CODÓ/MA.CONFORME R.D.Nº 830/2020

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE007546 10/09/2020 1.200,00 1.200,00 1.200,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 13/09/ A 19/09/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/CHAPADINHA/CODÓ/MA.CONFORME R.D.Nº 830/2020
2020NE007546 10/09/2020 1.200,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 13/09/ A 19/09/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/CHAPADINHA/CODÓ/MA.CONFORME R.D.Nº 830/2020
2020NL034848 10/09/2020 0,00 1.200,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB041151 16/09/2020 0,00 0,00 1.200,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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