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NOTA DE EMPENHO 2020NE006930

Favorecido

FERNANDA SOARES SANTOS FERRAZ
R$ 1.200,00
 

CPF/CNPJ:

00062738844391

Emissão:

05/08/2020

Plano Interno:

000358

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

5136616/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 09/08/ A 15/08/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/PEDREIRAS/MA .OBJ. REALIZAR REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE 2020

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE006930 05/08/2020 1.200,00 1.200,00 1.200,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 09/08/ A 15/08/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/PEDREIRAS/MA .OBJ. REALIZAR REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE 2020
2020NE006930 05/08/2020 1.200,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 09/08/ A 15/08/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/PEDREIRAS/MA .OBJ. REALIZAR REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇ
2020NL026793 05/08/2020 0,00 1.200,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB031766 07/08/2020 0,00 0,00 1.200,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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