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NOTA DE EMPENHO 2020NE010084

Favorecido

ANDRE BELLO DE SA ROSAS COSTA
R$ 600,00
 

CPF/CNPJ:

00000031091350

Emissão:

09/12/2020

Plano Interno:

002451

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

5213101/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Médio

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

REF. A 03 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 09 A 12/12/2020 P/ REALIZAR VISITAS TÉCNICAS EM UNIDADES VOCACIONAIS DO IEMA E EM CENTROS DO EDUCA MAIS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE010084 09/12/2020 600,00 600,00 600,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A 03 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 09 A 12/12/2020 P/ REALIZAR VISITAS TÉCNICAS EM UNIDADES VOCACIONAIS DO IEMA E EM CENTROS DO EDUCA MAIS
2020NE010084 09/12/2020 600,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 03 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 09 A 12/12/2020 P/ REALIZAR VISITAS TÉCNICAS EM UNIDADES VOCACIONAIS DO IEMA E EM CENTROS DO EDUCA MAIS
2020NL053261 09/12/2020 0,00 600,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB064236 11/12/2020 0,00 0,00 600,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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