CPF/CNPJ:
00000031091350
Emissão:
17/11/2020
Plano Interno:
000301
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5197396/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO REF. A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 16/11 A 19/11/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/VAARGEM GRANDE/CODO/MA CONFORME R.D. 1245/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE009127 | 17/11/2020 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 16/11 A 19/11/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/VAARGEM GRANDE/CODO/MA CONFORME R.D. 1245/2020
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2020NE009127 | 17/11/2020 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 16/11 A 19/11/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/VAARGEM GRANDE/CODO/MA CONFORME R.D. 1245/2020
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2020NL046964 | 17/11/2020 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB058238 | 20/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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