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NOTA DE EMPENHO 2020NE009127

Favorecido

ANDRE BELLO DE SA ROSAS COSTA
R$ 600,00
 

CPF/CNPJ:

00000031091350

Emissão:

17/11/2020

Plano Interno:

000301

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

5197396/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

EMPENHO REF. A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 16/11 A 19/11/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/VAARGEM GRANDE/CODO/MA CONFORME R.D. 1245/2020

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE009127 17/11/2020 600,00 600,00 600,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 16/11 A 19/11/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/VAARGEM GRANDE/CODO/MA CONFORME R.D. 1245/2020
2020NE009127 17/11/2020 600,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 16/11 A 19/11/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/VAARGEM GRANDE/CODO/MA CONFORME R.D. 1245/2020
2020NL046964 17/11/2020 0,00 600,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB058238 20/11/2020 0,00 0,00 600,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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