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NOTA DE EMPENHO 2020NE000035

Favorecido

FLÁVIA KERLEY DE MELO SOUSA
R$ 40.164,45
 

CPF/CNPJ:

32126018000120

Emissão:

28/10/2020

Plano Interno:

011888

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Material de Processamento de Dados

Processo:

O123195/2020

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Colégio Militar Tiradentes V/Timon

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO DESPESA C/ MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAL DE PROC. DE DADOS(LOTE3) P/CMT V TIMON R$40.165 (QUARENTA MIL E CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS)CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 0123195/2020CMT V/PMMA, DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 CMT V /PMMAE CONTRATO Nº 01/2020 CMT V /PMMA, , PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO MARANHÃO Nº182 DE 30/09/2020 E Nº 185 DE 05/10/2020, RECIBO DE ENTREGA DE INFORMAÇÃO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO COD 128890, Nº 1601906425203 E COD 187469, Nº 1601988354782 - TCE/MA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000035 28/10/2020 40.164,45 40.164,45 40.164,45
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DESPESA C/ MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAL DE PROC. DE DADOS(LOTE3) P/CMT V TIMON R$40.165 (QUARENTA MIL E CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS)CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 0123195/2020CMT V/PMMA, DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 CMT V /PMMAE CONTRATO Nº 01/2020 CMT V /PMMA, , PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO MARANHÃO Nº182 DE 30/09/2020 E Nº 185 DE 05/10/2020, RECIBO DE ENTREGA DE INFORMAÇÃO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO COD 128890, Nº 1601906425203 E COD 187469, Nº 1601988354782 - TCE/MA
2020NE000035 28/10/2020 40.164,45 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL DESPESA C/ MATERIAL DE CONSUMO, NE352020 MATERIAL DE PROC. DE DADOS(LOTE3) P/CMT V TIMON R$40.165 (QUARENTA MIL E CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS)C
2020NL000068 09/11/2020 0,00 40.164,45 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB059020 24/11/2020 0,00 0,00 40.164,45

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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