CPF/CNPJ:
05750146000178
Emissão:
19/05/2020
Plano Interno:
002693
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Vale-Transporte
Processo:
68846/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Ressocialização de Apenados - SEAP
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO DE CRÉDITOS DE VALE-TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DOS INTERNOS, NOS MESES DE JULHO/2020, PARA EXERCEREM TRABALHO EMPENHO REMUNERADO NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NAS 13 FRENTES DE TRABALHO ATUAIS, CONFORME BOLETO EM ANEXO, PROC: 68846/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE002824 | 19/05/2020 | 43.482,40 | 43.482,40 | 43.482,40 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO DE CRÉDITOS DE VALE-TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DOS INTERNOS, NOS MESES DE JULHO/2020, PARA EXERCEREM TRABALHO EMPENHO REMUNERADO NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NAS 13 FRENTES DE TRABALHO ATUAIS, CONFORME BOLETO EM ANEXO, PROC: 68846/2020.
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2020NE002824 | 19/05/2020 | 43.482,40 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO DE CRÉDITOS DE VALE-TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DOS INTERNOS, NOS MESES DE JULHO/2020, PARA EXERCEREM TRABALH
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2020NL005646 | 19/05/2020 | 0,00 | 43.482,40 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB016681 | 20/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 43.482,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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