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NOTA DE EMPENHO 2020NE002824

Favorecido

SIND DAS EMPRESAS TRANSP E PASSAGEIROS
R$ 43.482,40
 

CPF/CNPJ:

05750146000178

Emissão:

19/05/2020

Plano Interno:

002693

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

Vale-Transporte

Processo:

68846/2020

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Administração Peniten

Ação:

Ressocialização de Apenados - SEAP

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO DE CRÉDITOS DE VALE-TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DOS INTERNOS, NOS MESES DE JULHO/2020, PARA EXERCEREM TRABALHO EMPENHO REMUNERADO NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NAS 13 FRENTES DE TRABALHO ATUAIS, CONFORME BOLETO EM ANEXO, PROC: 68846/2020.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE002824 19/05/2020 43.482,40 43.482,40 43.482,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO DE CRÉDITOS DE VALE-TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DOS INTERNOS, NOS MESES DE JULHO/2020, PARA EXERCEREM TRABALHO EMPENHO REMUNERADO NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NAS 13 FRENTES DE TRABALHO ATUAIS, CONFORME BOLETO EM ANEXO, PROC: 68846/2020.
2020NE002824 19/05/2020 43.482,40 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO DE CRÉDITOS DE VALE-TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DOS INTERNOS, NOS MESES DE JULHO/2020, PARA EXERCEREM TRABALH
2020NL005646 19/05/2020 0,00 43.482,40 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB016681 20/05/2020 0,00 0,00 43.482,40

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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