CPF/CNPJ:
00801512001048
Emissão:
11/05/2020
Plano Interno:
002697
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
41490/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA AGILE CORP DO PRO:41490/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE002565 | 11/05/2020 | 251.381,40 | 251.381,40 | 251.381,40 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA AGILE CORP DO PRO:41490/2020
|
2020NE002565 | 11/05/2020 | 251.381,40 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA AGILE CORP DO PRO:41490/2020
|
2020NL005178 | 11/05/2020 | 0,00 | 251.381,40 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB015787 | 12/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 251.381,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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