CPF/CNPJ:
00801512001048
Emissão:
28/04/2020
Plano Interno:
002697
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Material de Consumo
Processo:
41461/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 01 A 31/11/2019., CONF. PROC. 41461/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE002380 | 28/04/2020 | 8.335,10 | 8.335,10 | 8.335,10 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 01 A 31/11/2019., CONF. PROC. 41461/2020.
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2020NE002380 | 28/04/2020 | 8.335,10 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 01 A 31/11/2019., CONF. PROC. 41461/2020.
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2020NL004310 | 28/04/2020 | 0,00 | 8.335,10 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB013419 | 29/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.335,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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