CPF/CNPJ:
00801512001048
Emissão:
07/04/2020
Plano Interno:
002697
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Material de Consumo
Processo:
189644/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA EMPRESA AGILE DO CONTRATO N°01/2015 DO PRO:189644/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE001769 | 07/04/2020 | 720.065,50 | 720.065,50 | 720.065,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA EMPRESA AGILE DO CONTRATO N°01/2015 DO PRO:189644/2019
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2020NE001769 | 07/04/2020 | 720.065,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA EMPRESA AGILE DO CONTRATO N°01/2015 DO PRO:189644/2019
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2020NL003256 | 07/04/2020 | 0,00 | 720.065,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB010636 | 13/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 720.065,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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