CPF/CNPJ:
00097634638668
Emissão:
11/03/2020
Plano Interno:
002719
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
48989/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
empenho ref diarias de sao luis/sao paulo-sp no dia 16 a 18/03/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000600 | 11/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho ref diarias de sao luis/sao paulo-sp no dia 16 a 18/03/2020
|
2020NE000600 | 11/03/2020 | 980,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DO SERVIDOR MURILO, PROCESSO N° 48989/2020_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2020NE003179, 560101-00001 2020NL006424
|
2020NE003179 | 29/05/2020 | -980,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref diarias de sao luis/sao paulo-sp no dia 16 a 18/03/2020
|
2020NL000944 | 11/03/2020 | 0,00 | 980,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DO SERVIDOR MURILO, PROCESSO N° 48989/2020_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2020NE003179, 560101-00001 2020NL006424
|
2020NE003179 | 29/05/2020 | 0,00 | -980,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB005484 | 12/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 980,00 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DO SERVIDOR MURILO, PROCESSO N° 48989/2020_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2020NE003179, 560101-00001 2020NL006424
|
2020NE003179 | 29/05/2020 | 0,00 | 0,00 | -980,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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