Voltar

NOTA DE EMPENHO 2020NE000063

Favorecido

SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO
R$ 344.065,69
 

CPF/CNPJ:

05032043000172

Emissão:

27/03/2020

Plano Interno:

001188

Função:

INDUSTRIA

Natureza de Despesa:

Vencimentos e Salários - RPPS

Processo:

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

PAGAMENTO FOLHA MARÇO/2020 - GRATIFICAÇÕES ADICIONAIS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000063 27/03/2020 344.065,69 344.065,69 344.065,69
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO FOLHA MARÇO/2020 - GRATIFICAÇÕES ADICIONAIS
2020NE000063 27/03/2020 344.065,69 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FOLHA MARÇO/2020 - GRATIFICAÇÕES ADICIONAIS
2020NL000182 27/03/2020 0,00 344.065,69 0,00
PAGAMENTO
2020PP000140 27/03/2020 0,00 0,00 31.798,79
PAGAMENTO
2020PP000147 27/03/2020 0,00 0,00 17.787,33
PAGAMENTO
2020PP000149 27/03/2020 0,00 0,00 5.154,24
PAGAMENTO
2020PP000154 27/03/2020 0,00 0,00 3.571,73
PAGAMENTO
2020PP000150 27/03/2020 0,00 0,00 1.960,66
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020PP000158 27/03/2020 0,00 0,00 1.172,98
PAGAMENTO
2020PP000144 27/03/2020 0,00 0,00 1.139,01
PAGAMENTO
2020PP000143 27/03/2020 0,00 0,00 806,35
PAGAMENTO
2020PP000148 27/03/2020 0,00 0,00 631,99
PAGAMENTO
2020PP000153 27/03/2020 0,00 0,00 439,26
PAGAMENTO
2020PP000155 27/03/2020 0,00 0,00 367,00
PAGAMENTO
2020PP000146 27/03/2020 0,00 0,00 330,38
PAGAMENTO
2020PP000159 27/03/2020 0,00 0,00 311,81
PAGAMENTO
2020PP000151 27/03/2020 0,00 0,00 208,96
PAGAMENTO
2020PP000157 27/03/2020 0,00 0,00 136,44
PAGAMENTO
2020PP000145 27/03/2020 0,00 0,00 103,52
PAGAMENTO
2020PP000142 27/03/2020 0,00 0,00 84,46
PAGAMENTO
2020PP000152 27/03/2020 0,00 0,00 20,00
PAGAMENTO
2020PP000141 27/03/2020 0,00 0,00 17,67
PAGAMENTO
2020PP000156 29/03/2020 0,00 0,00 31,35
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020PP000190 01/06/2020 0,00 0,00 23.352,77
PAGAMENTO
2020PP000361 01/07/2020 0,00 0,00 1.172,98
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL000467 01/07/2020 0,00 0,00 -1.172,98
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL000446 01/07/2020 0,00 0,00 -23.352,77
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB013821 03/08/2020 0,00 0,00 270.495,56
PAGAMENTO
2020PP000405 11/08/2020 0,00 0,00 3.048,50
PAGAMENTO
2020PP000406 11/08/2020 0,00 0,00 508,17
PAGAMENTO
2020PP000494 01/09/2020 0,00 0,00 3.939,53

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,