Voltar

NOTA DE EMPENHO 2020NE007691

Favorecido

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO
R$ 6.251,44
 

CPF/CNPJ:

06279103000119

Emissão:

09/09/2020

Plano Interno:

001587

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Ressarcimento de Pessoal Requisitado de Outro

Processo:

278214/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

REEMBOLSO DE INSS PATRONAL DA SERVIDORA ELAYNE CRISTINNE MAURA LIMA LUCENA; OUT A DEZ/2017; PROC. 278214/2018

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE007691 09/09/2020 6.251,44 6.251,44 6.251,44
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REEMBOLSO DE INSS PATRONAL DA SERVIDORA ELAYNE CRISTINNE MAURA LIMA LUCENA; OUT A DEZ/2017; PROC. 278214/2018
2020NE007691 09/09/2020 6.251,44 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REEMBOLSO DE INSS PATRONAL DA SERVIDORA ELAYNE CRISTINNE MAURA LIMA LUCENA; OUT A DEZ/2017; PROC. 278214/2018
2020NL017663 09/09/2020 0,00 3.125,72 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REEMBOLSO DE INSS PATRONAL DA SERVIDORA ELAYNE CRISTINNE MAURA LIMA LUCENA; NOV/2017; PROC. 278214/2018
2020NL017669 09/09/2020 0,00 3.125,72 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REEMBOLSO DE INSS PATRONAL DA SERVIDORA ELAYNE CRISTINNE MAURA LIMA LUCENA; DEZ/2017; PROC. 278214/2018
2020NL017667 09/09/2020 0,00 1.562,86 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REEMBOLSO DE INSS PATRONAL DA SERVIDORA ELAYNE CRISTINNE MAURA LIMA LUCENA; OUT A DEZ/2017; PROC. 278214/2018
2020NL017661 09/09/2020 0,00 1.562,86 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REEMBOLSO DE INSS PATRONAL DA SERVIDORA ELAYNE CRISTINNE MAURA LIMA LUCENA; OUT/2017; PROC. 278214/2018
2020NL017668 09/09/2020 0,00 1.562,86 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REEMBOLSO DE INSS PATRONAL DA SERVIDORA ELAYNE CRISTINNE MAURA LIMA LUCENA; OUT A DEZ/2017; PROC. 278214/2018
2020NL017662 09/09/2020 0,00 1.562,86 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CORREÇÃO DE VALOR
2020NL017665 09/09/2020 0,00 -1.562,86 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CORREÇAÕ DE VALOR
2020NL017666 09/09/2020 0,00 -1.562,86 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CORREÇÃO DE VALOR
2020NL017664 09/09/2020 0,00 -3.125,72 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB039640 10/09/2020 0,00 0,00 4.688,58

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,