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NOTA DE EMPENHO 2020NE001958

Favorecido

ATRIOS COMERCIO SERV E MANUTENCAO LTDA
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

06253312000193

Emissão:

13/03/2020

Plano Interno:

001725

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipa

Processo:

34683/2020

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Atenção Primária e Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde

Fonte:

Transferências de Recursos do Sistema Único

Descrição

MANUT. PREV. E CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS EM GRUPOS GERADORES ESTACIONÁRIOS, MÓVEIS E NO HOSP. MÓVEL DE CAMPANHA, DOS EQUIP. EXISTENTES OU QUE VENHAM A SER ADQUIRIDOS PELA SES.. PG ELET. 49/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE001958 13/03/2020 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: MANUT. PREV. E CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS EM GRUPOS GERADORES ESTACIONÁRIOS, MÓVEIS E NO HOSP. MÓVEL DE CAMPANHA, DOS EQUIP. EXISTENTES OU QUE VENHAM A SER ADQUIRIDOS PELA SES.. PG ELET. 49/2019.
2020NE001958 13/03/2020 56.034,94 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE PARA CORREÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL
2020NE002198 20/03/2020 -56.034,94 0,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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