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NOTA DE EMPENHO 2020NE000110

Favorecido

SEC DE EST DA GESTAO,PATRIM E ASSIS. DOS SERV
R$ 22.710,14
 

CPF/CNPJ:

15553806000184

Emissão:

01/06/2020

Plano Interno:

002748

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Férias - Abono Constitucional - RGPS

Processo:

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Administração

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Empenho referente a Férias da folha de pagamento de pessoal ativos competência Março/2020, conforme processo 62929/2020

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a Férias da folha de pagamento de pessoal exonerado competência Abril/2020, conforme processo 67450/2020
2020NE000113 01/06/2020 19.320,19 0,00 0,00
TOTAIS 2020NE000110 01/06/2020 22.710,14 22.710,14 22.710,14
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a Férias da folha de pagamento de pessoal ativos competência Março/2020, conforme processo 62929/2020
2020NE000110 01/06/2020 3.389,95 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a Férias da folha de pagamento de pessoal exonerado competência Abril/2020, conforme processo 67450/2020
2020NL000462 01/06/2020 0,00 19.320,19 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a Férias da folha de pagamento de pessoal ativos competência Março/2020, conforme processo 62929/2020
2020NL000461 01/06/2020 0,00 3.389,95 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB023245 01/06/2020 0,00 0,00 14.205,86
PAGAMENTO
2020PP000440 01/06/2020 0,00 0,00 4.711,62
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB022449 01/06/2020 0,00 0,00 3.389,95
PAGAMENTO
2020PP000438 01/06/2020 0,00 0,00 351,51
PAGAMENTO
2020PP000439 01/06/2020 0,00 0,00 51,20

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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