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NOTA DE EMPENHO 2020NE000072

Favorecido

Árlem Moreira da Fonseca Reis
R$ 389,22
 

CPF/CNPJ:

00078186510397

Emissão:

08/05/2020

Plano Interno:

002776

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Despesas de Adiantamento Diversos

Processo:

0066910/2020

Processo Licitatório:

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Programa:

Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Administração

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Referente a adiantamento de crédito a ser disponibilizado em cartão corporativo de titularidade da servidora ÁRLEM MOREIRA DA FONSECA REIS , ID 00852386-0, para custear despesas COM MATERIAL DE USO E CONSUMO. Processo 66910/2020.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000072 08/05/2020 389,22 389,22 389,22
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a adiantamento de crédito a ser disponibilizado em cartão corporativo de titularidade da servidora ÁRLEM MOREIRA DA FONSECA REIS , ID 00852386-0, para custear despesas COM MATERIAL DE USO E CONSUMO. Processo 66910/2020.
2020NE000072 08/05/2020 2.500,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Referente a devolução do valor R$ 2.110,78 relativo a prestação de contas do adiantamento de crédito a ser disponibilizado em cartão corporativo de titularidade da servidora ÁRLEM MOREIRA DA FONSECA REIS , ID 00852386-0, para custear despesas com MATERIAL DE USO E CONSUMO, conforme processo 136080/2020._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580101-00001 2020NE000204, 580101-00001 2020NL001112
2020NE000204 01/10/2020 -2.110,78 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a adiantamento de crédito a ser disponibilizado em cartão corporativo de titularidade da servidora ÁRLEM MOREIRA DA FONSECA REIS , ID 008523
2020NL000248 08/05/2020 0,00 2.500,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a devolução do valor R$ 2.110,78 relativo a prestação de contas do adiantamento de crédito a ser disponibilizado em cartão corporativo de titularidade da servidora ÁRLEM MOREIRA DA FONSECA REIS , ID 00852386-0, para custear despesas com MATERIAL DE USO E CONSUMO, conforme processo 136080/2020._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580101-00001 2020NE000204, 580101-00001 2020NL001112
2020NE000204 01/10/2020 0,00 -2.110,78 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB015729 12/05/2020 0,00 0,00 2.500,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Referente a devolução do valor R$ 2.110,78 relativo a prestação de contas do adiantamento de crédito a ser disponibilizado em cartão corporativo de titularidade da servidora ÁRLEM MOREIRA DA FONSECA REIS , ID 00852386-0, para custear despesas com MATERIAL DE USO E CONSUMO, conforme processo 136080/2020._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580101-00001 2020NE000204, 580101-00001 2020NL001112
2020NE000204 01/10/2020 0,00 0,00 -2.110,78

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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