CPF/CNPJ:
00078186510397
Emissão:
08/05/2020
Plano Interno:
002776
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamentos Diversos
Processo:
0066910/2020
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Referente a adiantamento de crédito a ser disponibilizado em cartão corporativo de titularidade da servidora ÁRLEM MOREIRA DA FONSECA REIS , ID 00852386-0, para custear despesas SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA, conforme processo 66910/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000071 | 08/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a adiantamento de crédito a ser disponibilizado em cartão corporativo de titularidade da servidora ÁRLEM MOREIRA DA FONSECA REIS , ID 00852386-0, para custear despesas SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA, conforme processo 66910/2020.
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2020NE000071 | 08/05/2020 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Referente a devolução do valor R$ 1.500,00 relativo a prestação de contas do adiantamento de crédito a ser disponibilizado em cartão corporativo de titularidade da servidora ÁRLEM MOREIRA DA FONSECA REIS , ID 00852386-0, para custear despesas SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA, conforme processo 136080/2020._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580101-00001 2020NE000203, 580101-00001 2020NL001111
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2020NE000203 | 01/10/2020 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a adiantamento de crédito a ser disponibilizado em cartão corporativo de titularidade da servidora ÁRLEM MOREIRA DA FONSECA REIS , ID 008523
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2020NL000247 | 08/05/2020 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a devolução do valor R$ 1.500,00 relativo a prestação de contas do adiantamento de crédito a ser disponibilizado em cartão corporativo de titularidade da servidora ÁRLEM MOREIRA DA FONSECA REIS , ID 00852386-0, para custear despesas SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA, conforme processo 136080/2020._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580101-00001 2020NE000203, 580101-00001 2020NL001111
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2020NE000203 | 01/10/2020 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB015729 | 12/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Referente a devolução do valor R$ 1.500,00 relativo a prestação de contas do adiantamento de crédito a ser disponibilizado em cartão corporativo de titularidade da servidora ÁRLEM MOREIRA DA FONSECA REIS , ID 00852386-0, para custear despesas SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA, conforme processo 136080/2020._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580101-00001 2020NE000203, 580101-00001 2020NL001111
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2020NE000203 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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