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NOTA DE EMPENHO 2020NE001045

Favorecido

SILVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
R$ 1.884.486,91
 

CPF/CNPJ:

04885201000174

Emissão:

27/08/2020

Plano Interno:

001786

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Reforma e Ampliação de Imóveis

Processo:

82825/2020

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Implantação e Modernização da Rede de Serviços Ambulatoriais e Hospitalares

Fonte:

Operações de Crédito Interna - 0114000000

Descrição

REFERENTE AO ADITIVO DO CT. 043/2019 CONCLUSÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA MATERNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE DO MARANHÃO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE001045 27/08/2020 1.884.486,91 1.381.648,23 1.381.648,23
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO ADITIVO DO CT. 043/2019 CONCLUSÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA MATERNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE DO MARANHÃO.
2020NE001045 27/08/2020 1.884.486,91 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 7ª MEDIÇÃO CT. 043/19 CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA MATERNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE DO MARANHÃO - MACMA [09/10/2020 14:43] PROCESSO: 130542/2020 7ª
2020NL006098 08/10/2020 0,00 115.674,68 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 8ª MEDIÇÃO CT. 043/2019 PROCESSO 157245/2020 - AMPLIAÇÃO MATERNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE DO MARANHÃO - MACMA
2020NL007780 26/11/2020 0,00 690.907,64 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 11ª MEDIÇÃO CT. 043/2019 PROCESSO 175631/2020 - CONCLUSÃO DA MATERNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE DO MARANHÃO - MACMA
2020NL008513 17/12/2020 0,00 575.065,91 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB048783 16/10/2020 0,00 0,00 115.674,68
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP004850 01/12/2020 0,00 0,00 20.727,23
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB061761 03/12/2020 0,00 0,00 670.180,41
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP005398 23/12/2020 0,00 0,00 17.251,98
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB070665 24/12/2020 0,00 0,00 557.813,93

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2020NE001045 24/12/2020 502.838,68 502.838,68

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