CPF/CNPJ:
03110907000100
Emissão:
31/10/2019
Plano Interno:
001416
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Pensão Militar - Tesouro
Processo:
0237366/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
Ação:
Pensão Previdenciária do Poder Executivo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento da Folha de pagamento de outubro/2019 pensionistas Militares.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000667 | 31/10/2019 | 5.457.795,70 | 5.457.795,70 | 5.457.795,70 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento da Folha de pagamento de outubro/2019 pensionistas Militares.
|
2019NE000667 | 31/10/2019 | 5.457.795,70 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento da Folha de pagamento de outubro/2019 pensionistas Militares.
|
2019NL005697 | 31/10/2019 | 0,00 | 5.457.795,70 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB076929 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.056.583,45 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP014962 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 399.633,68 |
PAGAMENTO
|
2019PP011398 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 371.377,88 |
PAGAMENTO
|
2019PP011436 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 97.140,53 |
PAGAMENTO
|
2019PP011448 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 76.830,85 |
PAGAMENTO
|
2019PP011396 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 74.910,00 |
PAGAMENTO
|
2019PP011404 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 64.476,34 |
PAGAMENTO
|
2019PP011402 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 63.517,66 |
PAGAMENTO
|
2019PP011437 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 62.345,50 |
PAGAMENTO
|
2019PP011420 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 51.286,40 |
PAGAMENTO
|
2019PP011425 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 30.794,46 |
PAGAMENTO
|
2019PP011427 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 27.964,56 |
PAGAMENTO
|
2019PP011395 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.822,72 |
PAGAMENTO
|
2019PP011397 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.457,63 |
PAGAMENTO
|
2019PP011418 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.557,69 |
PAGAMENTO
|
2019PP011445 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.588,30 |
PAGAMENTO
|
2019PP011394 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.387,20 |
PAGAMENTO
|
2019PP011446 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.898,44 |
PAGAMENTO
|
2019PP011408 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.632,27 |
PAGAMENTO
|
2019PP011443 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.362,79 |
PAGAMENTO
|
2019PP011422 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.193,99 |
PAGAMENTO
|
2019PP011439 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.603,13 |
PAGAMENTO
|
2019PP011391 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.853,77 |
PAGAMENTO
|
2019PP011459 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.557,72 |
PAGAMENTO
|
2019PP011458 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.421,17 |
PAGAMENTO
|
2019PP011431 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.119,52 |
PAGAMENTO
|
2019PP011400 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 649,19 |
PAGAMENTO
|
2019PP011441 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 610,88 |
PAGAMENTO
|
2019PP011449 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 576,00 |
PAGAMENTO
|
2019PP011415 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 510,49 |
PAGAMENTO
|
2019PP011434 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 487,58 |
PAGAMENTO
|
2019PP011416 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 328,95 |
PAGAMENTO
|
2019PP011456 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 324,85 |
PAGAMENTO
|
2019PP011455 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 191,22 |
PAGAMENTO
|
2019PP011407 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 179,27 |
PAGAMENTO
|
2019PP011423 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 154,00 |
PAGAMENTO
|
2019PP011393 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
PAGAMENTO
|
2019PP011460 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 85,62 |
PAGAMENTO
|
2019PP011452 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 78,00 |
PAGAMENTO
|
2019PP011429 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
PAGAMENTO
|
2019PP011453 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
PAGAMENTO
|
2019PP011392 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
PAGAMENTO
|
2019PP011435 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
PAGAMENTO
|
2019PP011433 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 15,50 |
PAGAMENTO
|
2019PP011442 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
PAGAMENTO
|
2019PP011450 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 7,50 |
PAGAMENTO
|
2019PP011457 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,