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NOTA DE EMPENHO 2019NE000023

Favorecido

FUNDO ESTADUAL DE PENSAO E APOSENTADORIA- FEPA
R$ 3.943.711,33
 

CPF/CNPJ:

03110907000100

Emissão:

31/01/2019

Plano Interno:

001413

Função:

PREVIDENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

Proventos - Pessoal Civil

Processo:

ATJ33253/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado

Unidade Gestora:

Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria

Ação:

Proventos de Aposentadoria do Poder Judiciário

Fonte:

Contribuição do Servidor para o Plano de Seg

Descrição

EMPENHO DA FOLHA DE APOSENTADOS DO TJ REFERENTE A JANEIRO DE 2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000023 31/01/2019 3.943.711,33 3.943.711,33 3.691.439,29
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE APOSENTADOS DO TJ REFERENTE A JANEIRO DE 2019
2019NE000023 31/01/2019 3.943.711,33 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE APOSENTADOS DO TJ REFERENTE A JANEIRO DE 2019
2019NL000260 31/01/2019 0,00 3.943.711,33 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB019618 31/01/2019 0,00 0,00 2.778.217,78
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP016139 31/01/2019 0,00 0,00 452.125,79
PAGAMENTO
2019PP000978 31/01/2019 0,00 0,00 43.591,09
PAGAMENTO
2019PP000880 28/02/2019 0,00 0,00 179.586,18
PAGAMENTO
2019PP000983 28/02/2019 0,00 0,00 69.931,14
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019PP000569 28/02/2019 0,00 0,00 43.591,09
PAGAMENTO
2019PP000881 28/02/2019 0,00 0,00 43.178,25
PAGAMENTO
2019PP000884 28/02/2019 0,00 0,00 25.732,92
PAGAMENTO
2019PP000517 28/02/2019 0,00 0,00 22.873,62
PAGAMENTO
2019PP000887 28/02/2019 0,00 0,00 13.076,03
PAGAMENTO
2019PP000646 28/02/2019 0,00 0,00 12.006,23
PAGAMENTO
2019PP000879 28/02/2019 0,00 0,00 9.646,33
PAGAMENTO
2019PP000885 28/02/2019 0,00 0,00 6.590,10
PAGAMENTO
2019PP000568 28/02/2019 0,00 0,00 4.928,39
PAGAMENTO
2019PP000891 28/02/2019 0,00 0,00 4.805,87
PAGAMENTO
2019PP000550 28/02/2019 0,00 0,00 4.448,66
PAGAMENTO
2019PP000878 28/02/2019 0,00 0,00 3.508,72
PAGAMENTO
2019PP000890 28/02/2019 0,00 0,00 2.987,00
PAGAMENTO
2019PP000883 28/02/2019 0,00 0,00 2.831,98
PAGAMENTO
2019PP003659 28/02/2019 0,00 0,00 2.106,44
PAGAMENTO
2019PP000306 28/02/2019 0,00 0,00 1.686,50
PAGAMENTO
2019PP000553 28/02/2019 0,00 0,00 1.631,59
PAGAMENTO
2019PP000510 28/02/2019 0,00 0,00 1.282,17
PAGAMENTO
2019PP000886 28/02/2019 0,00 0,00 1.230,93
PAGAMENTO
2019PP000552 28/02/2019 0,00 0,00 1.043,35
PAGAMENTO
2019PP000895 28/02/2019 0,00 0,00 589,48
PAGAMENTO
2019PP000892 28/02/2019 0,00 0,00 411,11
PAGAMENTO
2019PP000888 28/02/2019 0,00 0,00 296,80
PAGAMENTO
2019PP000509 28/02/2019 0,00 0,00 279,90
PAGAMENTO
2019PP000877 28/02/2019 0,00 0,00 243,56
PAGAMENTO
2019PP000573 28/02/2019 0,00 0,00 171,12
PAGAMENTO
2019PP000507 28/02/2019 0,00 0,00 136,00
PAGAMENTO
2019PP000483 28/02/2019 0,00 0,00 94,94
PAGAMENTO
2019PP000876 28/02/2019 0,00 0,00 49,50
PAGAMENTO
2019PP000875 28/02/2019 0,00 0,00 31,73
PAGAMENTO
2019PP000511 28/02/2019 0,00 0,00 27,06
PAGAMENTO
2019PP000889 28/02/2019 0,00 0,00 15,90
PAGAMENTO
2019PP000882 28/02/2019 0,00 0,00 14,00
PAGAMENTO
2019PP003662 28/02/2019 0,00 0,00 11,13
PAGAMENTO
2019PP000893 28/02/2019 0,00 0,00 10,00
PAGAMENTO
2019PP000567 28/02/2019 0,00 0,00 10,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL000998 12/06/2019 0,00 0,00 -43.591,09

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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