CPF/CNPJ:
12096129000124
Emissão:
13/03/2019
Plano Interno:
001369
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipa
Processo:
32838/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO LOTE II CURURUPU,LAGO DA PEDRA GODOFREDO VIANA, ZÊ DOCA, VITORINO FREIRE, STA LUZIA DO TIDE, STA LUZIA DO PARUÁ NO MÊS JANEIRO E FEVEREIRO 2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000060 | 13/03/2019 | 27.635,00 | 27.635,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO LOTE II CURURUPU,LAGO DA PEDRA GODOFREDO VIANA, ZÊ DOCA, VITORINO FREIRE, STA LUZIA DO TIDE, STA LUZIA DO PARUÁ NO MÊS JANEIRO E FEVEREIRO 2019
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2019NE000060 | 13/03/2019 | 19.515,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO - LOTE II CURURUPU,LAGO DA PEDRA GODOFREDO VIANA, ZÊ DOCA, VITORINO FREIRE, STA LUZIA DO TIDE, STA LUZIA DO PARUÁ - MÊS MARÇO/2019
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2019NE000172 | 17/04/2019 | 8.120,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO LOTE II CURURUPU,LAGO DA PEDRA GODOFREDO VIANA, ZÊ DOCA, VITORINO FREIRE, STA LUZIA DO
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2019NL000641 | 05/04/2019 | 0,00 | 8.120,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO - LOTE II CURURUPU,LAGO DA PEDRA GODOFREDO VIANA, ZÊ DOCA, VITORINO FREIRE, STA LUZIA
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2019NL001136 | 24/04/2019 | 0,00 | 11.395,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO LOTE II CURURUPU,LAGO DA PEDRA GODOFREDO VIANA, ZÊ DOCA, VITORINO FREIRE, STA LUZIA DO
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2019NL001650 | 21/05/2019 | 0,00 | 8.120,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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2019NE000060 | 21/05/2019 | 26.507,82 | 26.507,82 |
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