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NOTA DE EMPENHO 2019NE010599

Favorecido

EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES
R$ 13.327.928,68
 

CPF/CNPJ:

18519709000163

Emissão:

07/11/2019

Plano Interno:

015232

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

208869/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERV. DE SAÚDE NAS UPAS: ARAÇAGY, ITAQUI BACANGA, PARQUE VITÓRIA CIDADE OPERÁRIA E CENTRO DE ESPEC. MÉDICAS DA CID. OPERÁRIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE010599 07/11/2019 13.327.928,68 13.327.928,68 10.611.495,35
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERV. DE SAÚDE NAS UPAS: ARAÇAGY, ITAQUI BACANGA, PARQUE VITÓRIA CIDADE OPERÁRIA E CENTRO DE ESPEC. MÉDICAS DA CID. OPERÁRIA
2019NE010599 07/11/2019 7.184.495,35 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO PARA O CONTRATO 179/19 PARC.DEZ/2019
2019NE013344 27/12/2019 6.143.433,33 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 179/2019; 1ªP; NOV/19; UPAS S. LUÍS; 250151/2019
2019NL026884 25/11/2019 0,00 7.184.495,35 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 179-19/2ªPARC./DEZ-19/PROC. 275946-19
2019NL031033 27/12/2019 0,00 3.427.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 179-19/PARC. 2ª/DEZ-19/PROC. 275946-19
2019NL032252 30/12/2019 0,00 2.716.433,33 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB061877 26/11/2019 0,00 0,00 7.184.495,35
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB073293 30/12/2019 0,00 0,00 3.427.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2019NE010599 30/12/2019 2.716.433,33 2.716.433,33

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