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NOTA DE EMPENHO 2019NE010573

Favorecido

EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES
R$ 494.224,36
 

CPF/CNPJ:

18519709000163

Emissão:

07/11/2019

Plano Interno:

015239

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

230747/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

Transferências de Recursos do Sistema Único

Descrição

GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERV. DE SAÚDE NO H.G. VILA LUIZÃO, HOSP. PRESID. VARGAS E LACEN

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE010573 07/11/2019 494.224,36 494.224,36 494.224,36
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERV. DE SAÚDE NO H.G. VILA LUIZÃO, HOSP. PRESID. VARGAS E LACEN
2019NE010573 07/11/2019 247.112,08 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 177/2019; GERENCIAMENTO DO HOSP. PRESID. VARGAS
2019NE012622 09/12/2019 247.112,08 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 177-19/1ªPARC/NOV-19/PROC. 250137-19
2019NL026498 18/11/2019 0,00 247.112,28 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 177-19/1ªPARC/NOV-19/PROC. 250137-19
2019NL026582 18/11/2019 0,00 247.112,08 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORRECAO DE VALOR
2019NL026579 18/11/2019 0,00 -247.112,28 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 177/2019; 2ªP; DEZ/19; HPV.; 274152/2019
2019NL030043 16/12/2019 0,00 247.112,28 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB061104 18/11/2019 0,00 0,00 247.112,08
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB068216 17/12/2019 0,00 0,00 247.112,28

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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