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NOTA DE EMPENHO 2019NE002826

Favorecido

EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES
R$ 147.598.238,51
 

CPF/CNPJ:

18519709000163

Emissão:

18/01/2019

Plano Interno:

000917

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

235830/2018

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

relativo ao 2º termo aditivo ao contrato nº 310/16, para operacionalização do gerenciamento de diversas unidades hospitalares, referente aos meses de janeiro a abril /19.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002826 18/01/2019 147.598.238,51 147.585.000,00 147.585.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: relativo ao 2º termo aditivo ao contrato nº 310/16, para operacionalização do gerenciamento de diversas unidades hospitalares, referente aos meses de janeiro a abril /19.
2019NE002826 18/01/2019 5.500.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Relativo ao 2º termo aditivo ao contrato 310-16, para operacionalizacao do gerenciamento d diversas unidades hospitalares
2019NE003980 18/01/2019 5.000.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: relativo ao 2º termo aditivo ao contrato nº 310/16, para operacionalização do gerenciamento de diversas unidades hospitalares, referente aos meses de janeiro a abril /19.
2019NE003139 07/05/2019 10.000.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: relativo ao 2º termo aditivo ao contrato nº 310/16, para operacionalização do gerenciamento de diversas unidades hospitalares, referente aos meses de janeiro a abril /19.
2019NE003284 09/05/2019 8.000.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Relativo ao 2º ta ao contrato 310-16, para operacionalização do gerenciamento de diversas unidades
2019NE003989 31/05/2019 15.000.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Relatico ao 2º temo aditivo ao controato 310-16, para operacionazação do gerenciamento de diversas unidades hospitalares
2019NE003988 31/05/2019 10.000.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2° TA CT 310/2016; GERENCIAMENTO DE VARIAS UNIDADES HOSPITALARES
2019NE006238 19/07/2019 5.000.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2ªTA/CT 310-16/GERENCIAMENTO DE VARIAS UNIDADES HOSPITALARES
2019NE007739 30/08/2019 10.000.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO 2ª T.A./CT 310-16/GERENCIAMENTO DE VARIAS UNIDADES HOSPITALARES
2019NE008128 06/09/2019 2.500.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2°TA CT 310/2016; GERENCIAMENTO DE DIVERSAS UNIDADES
2019NE008300 11/09/2019 1.500.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORCO CT.310/2016 2º T.A PARCELAS DOS MESES DE FEV E ABRIL/2019 DESTINADOS OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DE DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARES
2019NE009084 30/09/2019 28.983.238,51 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2°TA CT 310/2016; GERENCIAMENTO DE DIVERSAS UNIDADES
2019NE009711 17/10/2019 10.000.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2ªTA AO CT 310-16/OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DIVERSAS UNIDADES
2019NE010009 25/10/2019 20.000.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2ºTA AO CT 310-16/OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENO DE DIVERSAS UNIDADES
2019NE010477 04/11/2019 600.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2ºTA AO CT 310-16/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DE DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARES
2019NE011224 19/11/2019 8.000.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2°TA CT 310/2016; GERENCIAMENTO DE DIVERSAS UNIDADES
2019NE012955 16/12/2019 5.800.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2°TA CT 310/2016; GERENCIAMENTO DE DIVERSAS UNIDADES
2019NE013208 24/12/2019 1.715.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: relativo ao 2º termo aditivo ao contrato nº 310/16, para operacionalização do gerenciamento de diversas unidades hospitalares, referente aos meses de
2019NL006974 02/05/2019 0,00 5.000.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 310-16/2º TA/parte da 3ª parcela/janeiro-19/proc. 7072-19
2019NL006680 07/05/2019 0,00 10.000.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: relativo ao 2º termo aditivo ao contrato nº 310/16, para operacionalização do gerenciamento de diversas unidades hospitalares, referente aos meses de
2019NL007058 09/05/2019 0,00 8.000.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2ºTA/CT 310-16/MAR-19/PROC. 50845-19
2019NL009189 31/05/2019 0,00 15.000.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2ºTA/CT 310-16/FEV-19/PROC. 33494-19
2019NL009167 31/05/2019 0,00 10.000.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3ª PARC./2ºTA/CT 310-16/JAN-19/PROC. 7072-19
2019NL009156 31/05/2019 0,00 5.000.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2ºTA CT 310-16; MAR-19; PROC. 50845-19
2019NL014954 19/07/2019 0,00 5.000.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 310-16/2ºTA/PER. 09.03 A 08.04.19/PROC. 50845-19
2019NL018502 30/08/2019 0,00 10.000.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT Nº 310/16 2º T.A. 6ª PARCELA ABRIL/19, PROC. Nª 75070/19
2019NL019318 06/09/2019 0,00 2.500.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2ºTA CT 310/2016; 3ªP; JAN/2019; PROC. 7072/2019
2019NL019861 11/09/2019 0,00 2.000.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 301-16/2ºTA/6ªPARC/PER. 09.04 A 08.05.19/PROC. 75070-19
2019NL021609 30/09/2019 0,00 1.500.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2ºTA CT 310-16; 4ªP; FEV-19; PROC. 33494-19
2019NL021610 01/10/2019 0,00 14.000.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 301-16/2ºTA/6ªPARC/PER. 09.04 A 08.05.19/PROC. 75070-19
2019NL021611 01/10/2019 0,00 12.500.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 310-16/2ºTA/4ªPARC/FV-19/PROC. 33494-19
2019NL023248 18/10/2019 0,00 5.700.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 301-16/2ºTA/6ªPARC/PER. 09.04 A 08.05.19/PROC. 75070-19
2019NL023239 18/10/2019 0,00 2.000.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 310-116/2ºTA/7ª PARC/PER. 09.05 A 08.06.19/PROC. 99499-19
2019NL023338 22/10/2019 0,00 3.000.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 310-16/2ºTA/7ª PARC/PER. 09.05 A 08.06.19/PROC. 99499-19
2019NL023705 25/10/2019 0,00 11.400.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 310-16/2ºTA/8ªPARC/PER. 09.06 A 08.07.19/PROC. 125846-19
2019NL023711 25/10/2019 0,00 6.000.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 301/16; 6ªP; 09.04 A 08.05.19/PROC. 75070-19
2019NL024877 05/11/2019 0,00 3.400.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2ºTA CT 301-16/6ªPARC/PER. 09.04 A 08.05.19/PROC. 75070-19
2019NL026100 19/11/2019 0,00 8.000.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 310-16/2ºTA/7ªPARC. PER. 09.05 A 08.06.19/PROC. 994899-19
2019NL030093 16/12/2019 0,00 5.870.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2°TA CT 310/2016; GERENCIAMENTO DE DIVERSAS UNIDADES
2019NL030744 24/12/2019 0,00 1.715.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 310/2016; 7ªP; 09.05 A 08.06.19; PROC. 994899-19
2019NL030746 24/12/2019 0,00 1.715.000,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CORRIGIR DESC.
2019NL030745 24/12/2019 0,00 -1.715.000,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB012463 02/05/2019 0,00 0,00 5.000.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB012074 09/05/2019 0,00 0,00 10.000.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB012694 10/05/2019 0,00 0,00 8.000.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB019127 03/06/2019 0,00 0,00 15.000.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB019120 03/06/2019 0,00 0,00 10.000.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB019113 03/06/2019 0,00 0,00 5.000.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB029304 23/07/2019 0,00 0,00 5.000.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB039136 30/08/2019 0,00 0,00 10.000.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB040703 09/09/2019 0,00 0,00 2.500.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB041612 12/09/2019 0,00 0,00 2.000.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB046755 30/09/2019 0,00 0,00 1.500.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB046757 02/10/2019 0,00 0,00 14.000.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB046758 02/10/2019 0,00 0,00 12.500.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB052074 18/10/2019 0,00 0,00 5.700.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB052048 18/10/2019 0,00 0,00 2.000.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB052433 23/10/2019 0,00 0,00 3.000.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB053546 28/10/2019 0,00 0,00 11.400.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB053551 28/10/2019 0,00 0,00 6.000.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB055769 06/11/2019 0,00 0,00 3.400.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB060000 20/11/2019 0,00 0,00 8.000.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB068632 17/12/2019 0,00 0,00 5.870.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB072441 26/12/2019 0,00 0,00 1.715.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2019NE002826 26/12/2019 13.238,51 0,00

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