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NOTA DE EMPENHO 2019NE002392

Favorecido

PEREIRA DE SA ADM. DE ATIVOS PROPRIO LTDA
R$ 416.000,00
 

CPF/CNPJ:

13250978000153

Emissão:

26/04/2019

Plano Interno:

000796

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Locação de Imóveis

Processo:

51272/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

locacao de imovel, conforme o contrato n.18-2015/ses

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002392 26/04/2019 416.000,00 416.000,00 416.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: locacao de imovel, conforme o contrato n.18-2015/ses
2019NE002392 26/04/2019 208.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME CONTRATO Nº 18-2015/SES
2019NE005243 28/06/2019 104.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 18/2015; LOCAÇÃO DE IMÓVEL
2019NE008871 28/06/2019 104.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT Nº 18/2015/RECIBO ANEXO/COMPETÊNCIA JAN/2019
2019NL008382 22/05/2019 0,00 104.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3º TA CT.18/2015 FEV/19 RECIBO PROC.32854/19
2019NL009294 05/06/2019 0,00 104.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT Nº 18/15 MAR/19,PROC. Nº 57964/19
2019NL011819 28/06/2019 0,00 104.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3°TA CT 18/2015; ABR/19; PROC. 69082/2019
2019NL021631 01/10/2019 0,00 104.000,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB016342 24/05/2019 0,00 0,00 104.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB019975 06/06/2019 0,00 0,00 104.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB025002 02/07/2019 0,00 0,00 104.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB046891 02/10/2019 0,00 0,00 104.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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