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NOTA DE EMPENHO 2019NE014174

Favorecido

ATRIOS COMERCIO SERV E MANUTENCAO LTDA
R$ 1.116,45
 

CPF/CNPJ:

06253312000193

Emissão:

01/03/2019

Plano Interno:

000921

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Outras Despesas de Exercícios Anteriores

Processo:

247826/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Fortalecimento da Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

5TA CT 476/2013; NF 1245/18; SET/18; DEA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE014174 01/03/2019 1.116,45 1.116,45 1.116,45
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 5TA CT 476/2013; NF 1245/18; SET/18; DEA
2019NE014174 01/03/2019 1.116,45 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5TA CT 476/2013; NF 1245/18; SET/18; DEA; 247826/2018
2019NL032684 01/03/2019 0,00 1.116,45 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB077055 01/03/2019 0,00 0,00 1.116,45

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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