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NOTA DE EMPENHO 2019NE012648

Favorecido

ATRIOS COMERCIO SERV E MANUTENCAO LTDA
R$ 9.500,00
 

CPF/CNPJ:

06253312000193

Emissão:

09/12/2019

Plano Interno:

000799

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic

Processo:

245703/2019

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

2TA CT 125/18; MANUT. PREV. E CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS EM GRUPOS GERADORES, MÓDULOS TIPO CARRETAS P/ EXAMES DE MAMOGRAFIAS, PREVENTIVOS E HOSP. MÓVEL DE CAMPANHA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE012648 09/12/2019 9.500,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 2TA CT 125/18; MANUT. PREV. E CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS EM GRUPOS GERADORES, MÓDULOS TIPO CARRETAS P/ EXAMES DE MAMOGRAFIAS, PREVENTIVOS E HOSP. MÓVEL DE CAMPANHA
2019NE012648 09/12/2019 9.500,00 0,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2019NE012648 09/12/2019 9.500,00 8.000,00

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